27日,玖龍紙業在香港舉行截至2016年12月31日止的中期業績報告會,其中包括主要財務數據、數個新紙機計劃等重磅內容。
財務摘要
銷售額增加17.3%至約人民幣19,125.0百萬元。
毛利潤增加23.4%至約人民幣3,490.8百萬元。
毛利率由17.3%增加至18.3%。
本期間經營及融資活動的除稅前匯兌虧損較去年同期大幅減少約人民幣971.8百萬元或90.1%至約人民幣107.1百萬元。
本期間本公司權益持有人應占盈利約為人民幣1,914.7百萬元。
倘不包括經營及融資活動的匯兌虧損(扣除稅項),本期間本公司權益持有人應占盈利約為人民幣2,002.2百萬元,較去年同期增加51.4%,由本集團收入穩定增長導致。
凈銀行貸款對總權益比率減少至約71.2%。
每股基本盈利增加人民幣0.34元至約人民幣0.41元。
每股中期股息人民幣5.0分(相等于約5.65港仙)。
報告顯示,龐大人口的日常消費對需求提供有力支持,網購行業的增長更推動需求上升,而由于加快關停落后及低效產能,及新產能須通過更嚴格的審批要求,令供給側秩序好轉,為產品定價帶來強勁支持。因此,盡管本集團的兩大成本元素—廢紙及煤炭價格高企,但本集團透過提高產品價格有效轉嫁增加的成本,盈利仍可穩步提升。同時,雖然本集團于本期間內并無任何新紙機投產,總設計年產能仍維持在13.7百萬噸,但受益于其持續升級設備及有效的銷售策略,銷售量得以再創新高。
本期間內,國內廢紙采購金額占本集團廢紙采購總金額約36.7%。本集團繼續作為環境管治及合規的行業典范,其生產基地連續多年被當地環保部門評為環保誠信企業,并繼續取得ISO14001環境管理體系認證及清潔生產認證。由于中國愈來愈多的箱板原紙生產商因環保問題而被勒令關閉或暫停運營,玖龍紙業在環保及可持續管理方面的嚴謹,為其在政府、客戶、供貨商、銀行及其他持份者間樹立信心,使其成為即使在市場波動下仍可信賴的業務伙伴。
本集團繼續在管理、技術和產品等各方面不斷推動創新,目前已獲得專利297項,另有103項正在申請或審批中。
按本集團目前的產能計劃,越南基地的二號紙機將于2017年六月底前投產。該新紙機的設計年產能為35萬噸(卡紙),投產后將使本集團的總設計年產能超過1,400萬噸。在中國大陸市場方面,鑒于行業供應的秩序持續改善,本集團于數個造紙基地進行新紙機計劃,該等計劃包括:
以上項目計劃將于2018年第四季度相繼完成投產,屆時集團年產能將達到1600萬噸。
本集團亦為了智能管理積極開發更加全面有效的信息系統,向“信息化、自動化及智能化”的目標邁進。
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